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企業(yè)增值稅跨年了可以更正申報嗎

發(fā)布時間:2021-07-29 17:34來源:會計教練

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企業(yè)的增值稅納稅申報一般都在年度結(jié)束就進行納稅申報,那么增值稅跨年了可以更正申報嗎?可能會有很多小伙伴們對此不是很清楚,那也不要擔心,會計教練小編對此進行了詳細的總結(jié)歸納,那么接下來大家就一起跟著小編來看一下吧!

企業(yè)的增值稅納稅申報一般都在年度結(jié)束就進行納稅申報,那么企業(yè)增值稅跨年了可以更正申報嗎?可能會有很多小伙伴們對此不是很清楚,那也不要擔心,會計教練小編對此進行了詳細的總結(jié)歸納,那么接下來大家就一起跟著小編來看一下吧!

增值稅跨年了可以更正申報嗎

增值稅跨年了十分可以更正申報

增值稅申報表填報錯了是能修改的.

如果的增值稅已申度報成功(報表已入國稅征管系統(tǒng)),則要改報表的話,當月申報期內(nèi),你可以問直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報.

答如果已過當月申報期的,版則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去權(quán)找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可.

納稅人注意事項

1.納稅人對報送材料的真實性和合法性承擔責任.

2. 納稅人在資料完整且符合法定受理條件的前提下,最多只需要到稅務(wù)機關(guān)跑一次.

3.作廢申報僅針對申報期限內(nèi)已申報未繳款的情況.

納稅人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報后,發(fā)現(xiàn)申報表存在錯誤,完成修改更正或作廢的過程.分申報表更正和申報表作廢兩種情況:超過申報期限的適用申報錯誤更正,申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)申報表內(nèi)填寫的內(nèi)容存在錯誤,未發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù),使用本業(yè)務(wù)進行申報表作廢.

申報錯誤更正后,如涉及補交稅款,應(yīng)按規(guī)定加收滯納金.

網(wǎng)上更正申報操作說明

實現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳、增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人申報的網(wǎng)上自主更正,如發(fā)現(xiàn)申報錯誤,可以自行多次在網(wǎng)上修改,減少納稅人往返辦稅服務(wù)廳時間,減輕納稅人辦稅負擔.

1.進入"更正申報模塊"

界面【菜單】-【文件】-【更正申報填寫】(如下圖所示).

2.選擇需要更正的報表

在【更正申報填寫】界面選擇需要更正的報表,點擊【更正】(如下圖所示).

3.發(fā)送申報表

更正申報填寫后的報表,同樣需要進行發(fā)送操作,發(fā)送界面?zhèn)渥陲@示紅色字體"更正申報".

4.查看結(jié)果

更正申報的報表沒有回執(zhí),在申報界面直接看結(jié)果.

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