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開票軟件上如何做增值稅進項轉(zhuǎn)出

發(fā)布時間:2020-03-23 10:02來源:會計教練

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開票軟件上如何做增值稅進項轉(zhuǎn)出,購貨方已認證的發(fā)票發(fā)生退貨或發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤、由購貨方提出紅字增值稅專用發(fā)票開具申請!下面就是相關(guān)的介紹、歡迎大家的閱讀!

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開票軟件上怎么做增值稅進項轉(zhuǎn)出

1、登錄稅盤后,先進行同步稅盤發(fā)票信息,然后選擇發(fā)票管理,在紅字發(fā)票信息下拉窗口中選擇紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開;

2、在稅控系統(tǒng)里面,紅票開票申請有兩個選項:①由購買方申請,②由銷售方申請.由購買方申請的,有兩個選擇:已抵扣、未抵扣.如果屬于未抵扣,又可分四種情形.一般來說,選擇購買方申請-已抵扣.

3、正確填寫紅字發(fā)票信息表內(nèi)容后,需要先進行確認填寫內(nèi)容是否有誤,無誤后打印;

4、再次選擇發(fā)票管理,在紅字發(fā)票信息下拉窗口中選擇紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出;

5、在新窗口中選中開具紅字發(fā)票信息表,點擊上傳并生成信息表編號;

進項稅額轉(zhuǎn)出的主要事項及處理

1、用于免稅項目或非應(yīng)稅項目的進項稅額轉(zhuǎn)出:

借:生產(chǎn)成本

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

2、用于集體福利和個人消費的進項稅額轉(zhuǎn)出:

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

3、購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)非正常損失的進項稅額轉(zhuǎn)出:

借:營業(yè)外支出

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

上面就是為大家整理的開票軟件上如何做增值稅進項轉(zhuǎn)出的相關(guān)內(nèi)容,如果您還有更多此類問題想要了解,都可以隨時咨詢我們的客服,添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼,領(lǐng)取更多相關(guān)資料,更有名師為您答疑。

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