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補(bǔ)提上月增值稅怎么做分錄

發(fā)布時間:2020-06-23 16:50來源:會計教練

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補(bǔ)提上月增值稅怎么做分錄呢?許多剛剛步入會計行業(yè)的人員不清楚補(bǔ)提上月增值稅的會計分錄怎么編制,不熟悉相關(guān)編制會計分錄的流程,本文針對“補(bǔ)提上月增值稅怎么做分錄?”這一問題做了詳細(xì)的講解,感興趣的伙伴們一起來學(xué)習(xí)吧!

補(bǔ)提上月增值稅怎么做分錄呢?許多剛剛步入會計行業(yè)的人員不清楚補(bǔ)提上月增值稅的會計分錄怎么編制,不熟悉相關(guān)編制會計分錄的流程,本文針對“補(bǔ)提上月增值稅怎么做分錄?”這一問題做了詳細(xì)的講解,感興趣的伙伴們一起來學(xué)習(xí)吧!

補(bǔ)提上月增值稅的會計分錄:

如果應(yīng)交增值稅明細(xì)帳戶是貸方余額,說明本月有應(yīng)交數(shù):

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

請問其中“借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這筆分錄怎樣結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪呢?"你用增值稅專用帳頁,你就登在和進(jìn)項稅額相同的一方,在進(jìn)項稅額邊上有空白的表頭上面你就寫上轉(zhuǎn)出未交增值稅,將此金額登在帳頁的最底下,使進(jìn)項和轉(zhuǎn)出相加等于銷項,余額就等于0了,此帳就平了"

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這筆分錄登在(你用增值稅專用帳頁,你就登在和進(jìn)項稅額相同的一方,在進(jìn)項稅額邊上有空白的表頭上面你就寫上轉(zhuǎn)出未交增值稅,將此金額登在帳頁的最底下,使進(jìn)項和轉(zhuǎn)出相加等于銷項,余額就等于0了,此帳就平了。

在用一張三欄式的帳頁將 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅登上,到下月初交完稅后就等在借方,次帳頁也就平了。

補(bǔ)提上月增值稅怎么做分錄你學(xué)會了嗎?如果有什么地方不懂的可免費(fèi)咨詢在線一對一答疑老師哦,老師是具有十年以上從業(yè)經(jīng)驗的老師,并且從事會計教育行業(yè)也有很多年了哦!想學(xué)習(xí)更多行業(yè)會計分錄相關(guān)內(nèi)容可添加會計教練老師微信,老師會根據(jù)你的需要提供適合你的資料與課程,更有海量會計資料等你領(lǐng)取哦!

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