小規(guī)模增值稅申報錯誤怎么進行更正申報?小規(guī)模納稅人增值稅申報錯誤的處理方法有哪些?相信很多的新手會計在工作中會遇到這些問題,但是面對這些問題卻不知道怎么處理,接下來針對這些問題小編將為大家一一解答,感興趣的朋友歡迎大家閱讀本文。
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一般納稅人申報有誤的處理——更正申報
答:一般納稅人增值稅申報有誤,暫且通過更正申報的方式進行處理,步驟如下:
1、一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應刪除電子申報軟件中錯誤的申報表;
2、重新制作正確的申報表;
3、攜帶蓋公章的紙質(zhì)申請表(包括所有附表)、《納稅申報表情況說明》以及電子申報數(shù)據(jù),到主管稅務機關辦稅服務廳申請更正申報。
小規(guī)模納稅人增值稅申報錯誤怎么辦?
小規(guī)模納稅人增值稅申報錯誤的處理有以下方法:
1、如果是當場發(fā)現(xiàn)的,將申報表修改或作廢處理。
2、申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn),到辦稅大廳前臺進行申報表修改(無稅)或更正。
3、申報期過后,到辦稅大廳前臺進行補充申報。
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