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小規(guī)模增值稅申報(bào)錯誤怎么進(jìn)行更正申報(bào)

發(fā)布時(shí)間:2019-10-23 14:13來源:會計(jì)教練

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小規(guī)模增值稅申報(bào)錯誤怎么進(jìn)行更正申報(bào)?小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯誤的處理方法有哪些?相信很多的新手會計(jì)在工作中會遇到這些問題,但是面對這些問題卻不知道怎么處理,接下來針對這些問題小編將為大家一一解答,感興趣的朋友歡迎大家閱讀本文。

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小規(guī)模增值稅申報(bào)錯誤怎么進(jìn)行更正申報(bào)

一般納稅人申報(bào)有誤的處理——更正申報(bào)

答:一般納稅人增值稅申報(bào)有誤,暫且通過更正申報(bào)的方式進(jìn)行處理,步驟如下:

1、一般納稅人申報(bào)有誤,且未進(jìn)行下一期申報(bào)的,應(yīng)刪除電子申報(bào)軟件中錯誤的申報(bào)表;

2、重新制作正確的申報(bào)表;

3、攜帶蓋公章的紙質(zhì)申請表(包括所有附表)、《納稅申報(bào)表情況說明》以及電子申報(bào)數(shù)據(jù),到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳申請更正申報(bào)。

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯誤怎么辦?

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯誤的處理有以下方法:

1、如果是當(dāng)場發(fā)現(xiàn)的,將申報(bào)表修改或作廢處理。

2、申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn),到辦稅大廳前臺進(jìn)行申報(bào)表修改(無稅)或更正。

3、申報(bào)期過后,到辦稅大廳前臺進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。

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