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員工出差的住宿費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

發(fā)布時(shí)間:2019-12-14 10:59來源:會(huì)計(jì)教練

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員工出差的住宿費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?很多企業(yè)都會(huì)派遣一些員工,帶各地區(qū)談生意跑業(yè)務(wù),而在這期間所有的花銷包含餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)該如何報(bào)銷呢?會(huì)計(jì)人員該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?具體內(nèi)容小編將在下文中作出詳細(xì)解答,希望小編整理的資料能夠幫助到大家。如您還有其他的疑問,請(qǐng)咨詢下方二維碼,將會(huì)有專業(yè)的老師為你解答,還可以獲取更多的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)資料。

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員工出差的住宿費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

出差的住宿費(fèi)會(huì)計(jì)分錄

住宿費(fèi)開的增值稅專用發(fā) 票,根據(jù)出差人員所屬的部門,分別記入制造費(fèi)用(車間人員)、管理費(fèi)用(管理人員)、銷售費(fèi)用(銷售部門人員):

借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:現(xiàn)金(或其他應(yīng)收款:之前借差旅費(fèi))

支付住宿費(fèi)收到開回的增值稅專用發(fā)票怎么做賬?

答:小規(guī)模納稅人做賬:

借:管理費(fèi)用等科目

貸:銀行存款

一般納稅人做賬:

借:管理費(fèi)用等科目

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

差旅費(fèi)住宿費(fèi)專票認(rèn)證抵扣后怎么會(huì)計(jì)處理?

營(yíng)改增后發(fā)生的差旅費(fèi)中住宿費(fèi)可以憑專票抵扣,一般納稅人抵扣率是6%,小規(guī)模納稅人抵扣稅率是3%.

月銷售額超過3萬元(或季銷售額超過9萬元)的住宿業(yè)小規(guī)模納稅人提供住宿服務(wù)、銷售貨物或發(fā)生其他應(yīng)稅行為,需要開具增值稅專用發(fā)票的;可以通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)自行開具;

會(huì)計(jì)分錄如下:

借:管理費(fèi)用

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:庫存現(xiàn)金

注意:開專票,并且公司稅號(hào)、名稱必須明確.

案例:公司員工出差,收到小規(guī)模納稅人酒店自行開具的"住宿費(fèi)"增值稅專用發(fā)票可以按照3%進(jìn)行抵扣.

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 300元

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9元

貸:庫存現(xiàn)金 309元

案例二:公司員工出差,收到一般納稅人酒店自行開具的"住宿費(fèi)"增值稅專用發(fā)票可以按照6%進(jìn)行抵扣.

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 300元

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)18元

貸:庫存現(xiàn)金 318元

以上內(nèi)容就是員工出差的住宿費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?具體內(nèi)容已在上述文章中作出了解答,相信大家閱讀完本文應(yīng)該都有所收獲了,你想要獲取更多的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理、會(huì)計(jì)職稱、稅務(wù)實(shí)務(wù)等學(xué)習(xí)課程資料,咨詢下方二維碼添加老師微信即可,如有疑問將有專業(yè)老師為你30秒內(nèi)解答,希望能對(duì)您有所幫助。

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