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支付貨款時少付的部分如何該如何做會計分錄呢

發(fā)布時間:2021-02-19 17:11來源:會計教練

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在企業(yè)在對于一些貨款,在進行支付時,少付了一些,那么支付貨款時少付的部分如何該如何做會計分錄呢,在現(xiàn)在少付了就需要進行賬務(wù)處理,文中具體的會計分錄已經(jīng)整理好了,想要學(xué)習和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

在企業(yè)在對于一些貨款,在進行支付時,少付了一些,那么支付貨款時少付的部分如何該如何做會計分錄呢,在現(xiàn)在少付了就需要進行賬務(wù)處理,文中具體的會計分錄已經(jīng)整理好了,想要學(xué)習和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

支付貨款時少付的部分如何該如何做會計分錄呢

支付貨款時少付的部分如何該如何做會計分錄呢?

答:支付貨款時少付的部分,其會計分錄可以有兩種方法:

如果對方不追究,事后建議用營業(yè)外收人結(jié)平該比業(yè)務(wù)。

1.借:原材料

貸:應(yīng)付賬款

2.支付時

借 應(yīng)付賬款

貸:現(xiàn)金

3.事后轉(zhuǎn)帳

借:應(yīng)付賬款

貸:營業(yè)外收入

不過,也有不少會計人士是這樣做的:

將少付的零頭計入管理費用--其他或是管理費用單獨設(shè)置一個子目。

借:庫存現(xiàn)金,(或銀行存款)實收款。

借:管理費用--其他,少收款。

貸:應(yīng)收賬款應(yīng)收款。

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