在進行季度申報的時候難免會出現(xiàn)一點錯誤,所以在進行填寫的時候一定要仔細、認真。這個這類的問題,小編今天整理了關于及報稅報錯了怎么辦的相關的解決辦法來供大家參考,想要學習和了解的小伙伴快來跟小伙伴來一起看看吧!想要了解更多內容的小伙伴可以加入我們的會計交流群哦!
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企業(yè)所得稅季度申報后發(fā)現(xiàn)有錯誤,需要重新申報有三種情況。
一、企業(yè)所得稅季度申報后,沒有扣繳所得稅,發(fā)現(xiàn)錯誤后,可以再“稅費申報和繳納”目錄下“作廢申報”,填寫作廢原因后就申報作廢成功,接著填寫正確申報就可以了。
二、企業(yè)所得稅季度申報后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯誤后,如果實際要交稅費大于已申報的稅費,可以在“稅費申報和繳納”目錄下“更正申報”,填寫對應原因后,可以更正申報。
三、企業(yè)所得稅季度申報后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯誤后,如果實際要交稅費小于已申報的稅費,也就是稅務機關要退費給你,那就要去辦稅大廳處理了。具體需要什么資料,根據(jù)各地不同而定。
1、不存在作廢的問題。也不需要要作廢。也不是請專管員操作,因為專管員也沒有修改企業(yè)申報數(shù)據(jù)的權限的。
2、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報成功后,自己無法再對數(shù)據(jù)進行修改,應帶上修改正確后的紙質申報表,到辦稅大廳報稅窗口去,說明情況,請報稅崗稅務人員幫修改正確即可。
3、因企業(yè)所得稅年度申報的期限到5月31日結束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機會了。
按規(guī)定,如果錯過了申報期,將來一旦稅務檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實申報、偷稅,就只能作為納稅評估或稽查查補調整了,就可能會存在補稅、滯納金和罰款的問題。
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