發(fā)布時(shí)間:2021-05-26 16:01來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)企業(yè)所得稅是企業(yè)里很重要的一項(xiàng)稅種,它是分月或者分季進(jìn)行繳納的,那么會(huì)計(jì)人員在做賬務(wù)處理的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了多計(jì)提的企業(yè)所得稅的情況,這時(shí)要怎么處理呢?下文中小編把有關(guān)于企業(yè)所得稅多計(jì)提了應(yīng)該怎么辦以及相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容全部整理好了,對(duì)此方面不了解的小伙伴們快來(lái)看看吧!
企業(yè)所得稅是企業(yè)里很重要的一項(xiàng)稅種,它是分月或者分季進(jìn)行繳納的,那么會(huì)計(jì)人員在做賬務(wù)處理的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了多計(jì)提的企業(yè)所得稅的情況,這時(shí)要怎么處理呢?下文中小編把有關(guān)于企業(yè)所得稅多計(jì)提了應(yīng)該怎么辦以及相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容全部整理好了,對(duì)此方面不了解的小伙伴們快來(lái)看看吧!
企業(yè)所得稅是對(duì)納稅人的應(yīng)納稅所得額課征的一種稅,以國(guó)有企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)、集體企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得的其他組織作為征收對(duì)象。
多計(jì)提所得稅可做以下幾種處理:
1、多計(jì)提的企業(yè)所得稅,在同一納稅年度內(nèi)直接沖回的,具體做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:所得稅費(fèi)用
2、多計(jì)提的所得稅跨年度的,通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目處理,具體做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
調(diào)整利潤(rùn)分配,做以下分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如需調(diào)整計(jì)提盈余公積,則具體分錄為:
借:利潤(rùn)分配─提取盈余公積
貸:盈余公積
企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。
企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。
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