發(fā)布時(shí)間:2022-07-06 18:15來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)印花稅的申報(bào)是按次申報(bào)或者是按季申報(bào),第一步需要先添加稅種,點(diǎn)擊我要辦稅,其他服務(wù)事項(xiàng),涉稅事項(xiàng)需求辦理,在這個(gè)涉稅事項(xiàng)需求辦理中提交情況申報(bào),等審批成功就可以添加印花稅稅種,第二步是稅源采集,第三步是申報(bào),這每一步里都有小的操作,可以看看如何通過(guò)電子稅務(wù)局進(jìn)行印花稅申報(bào)文章。
《國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局關(guān)于實(shí)行財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局公告
2020年第11號(hào))第二條規(guī)定:調(diào)整資源稅和印花稅納稅期限,資源稅和印花稅實(shí)行按季或者按次計(jì)征。實(shí)行按季計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)于季度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)并繳納稅款;第四條規(guī)定:本公告第二條自2021年1月1日起施行。
印花稅分為按次申報(bào)和按季申報(bào)。
(一)添加稅種
按季申報(bào)需要先增加稅種,操作步驟為:“我要辦稅”→“其他服務(wù)事項(xiàng)”→“涉稅事項(xiàng)需求辦理”,在“涉稅事項(xiàng)需求辦理”模塊里填寫(xiě)提交需求情況申請(qǐng),待審批成功即可添加印花稅稅種。
按次申報(bào)無(wú)需添加稅種,只需要做“印花稅稅源采集”后即可進(jìn)行申報(bào)。
(二)稅源采集
稅源采集的操作步驟為:“我要辦稅”→“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”→“合并納稅申報(bào)”→“印花稅稅源采集”。“印花稅稅源采集”選擇對(duì)應(yīng)的稅款屬期后,點(diǎn)擊“新增采集”,填寫(xiě)“印花稅稅源明細(xì)表”,點(diǎn)擊“確認(rèn)提交”即可完成稅源采集。
(三)申報(bào)
做完稅源采集,等待顯示狀態(tài)為“已采集已導(dǎo)入”后,點(diǎn)擊“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”→“申報(bào)表列表”→“稅款屬期”→“查詢”→選擇印花稅的稅種打“√”,點(diǎn)擊“提交”→點(diǎn)開(kāi)印花稅稅種,選擇稅源信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”→“減免明細(xì)表”(涉及減免的情況需提交)→“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”→“全申報(bào)”。
印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的操作步驟為:我要辦稅——其他服務(wù)事項(xiàng)——涉稅事項(xiàng)辦理需求——調(diào)整稅費(fèi)種認(rèn)定。
印花稅稅種認(rèn)定信息查詢的操作步驟為:“我的信息”→“納稅人信息”→“稅(費(fèi))種認(rèn)定信息”,在“稅(費(fèi))種認(rèn)定信息”模塊里可查看納稅人具體的稅種信息。
在《印花稅稅源明細(xì)表》沒(méi)有看到減免信息,印花稅減免性質(zhì)如何維護(hù)
(一)小規(guī)模納稅人享受印花稅“普惠性減半征收”稅收優(yōu)惠政策,電子稅務(wù)局系統(tǒng)已自動(dòng)判定納稅人是否適用“小規(guī)模納稅人減征政策”,適用此項(xiàng)政策的納稅人在進(jìn)行財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出減免性質(zhì)代碼。
(二)如果是其他類(lèi)型的減免政策,減免性質(zhì)維護(hù)的操作步驟為:“合并納稅申報(bào)”→“印花稅稅源采集”→選擇對(duì)應(yīng)屬期,點(diǎn)擊“新增采集”→在“減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱”欄選擇對(duì)應(yīng)的減免類(lèi)型,填寫(xiě)“減免金額”后點(diǎn)擊“提交”,在“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”申報(bào)就會(huì)帶出其他類(lèi)型的減免性質(zhì)代碼。
五、印花稅稅源信息采集錯(cuò)了如何更正或作廢?
(一)如果印花稅稅源采集的狀態(tài)是“已采集未導(dǎo)入”,可以更正或作廢稅源信息,操作步驟為:“合并納稅申報(bào)”→“印花稅稅源采集”→選擇對(duì)應(yīng)的稅款屬期,點(diǎn)擊右上角的“查詢”,系統(tǒng)帶出已做過(guò)的稅源采集信息→選擇對(duì)應(yīng)的采集信息,點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)稅源信息右側(cè)的“修改”或者“作廢”→在“印花稅稅源明細(xì)表”打“√”→最后點(diǎn)擊“修改”或者“作廢”即可。
(二)如果印花稅稅源采集的狀態(tài)是“已采集已導(dǎo)入”,只能作廢稅源信息無(wú)法對(duì)稅源信息進(jìn)行更正。在“印花稅稅源采集”模塊(從“我要辦稅”→“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”→“合并納稅申報(bào)”→“印花稅稅源采集”進(jìn)入),選擇需要作廢的采集信息,點(diǎn)擊右側(cè)的“作廢導(dǎo)入”即可。
同一申報(bào)屬期需要申報(bào)兩筆不同稅目的印花稅是不是要分別進(jìn)行稅源采集
(一)如果是按次申報(bào)的印花稅,可以在“印花稅稅源采集”模塊新增采集多個(gè)稅目,然后再去“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”進(jìn)行申報(bào)。
(二)如果是按季申報(bào)的印花稅,想申報(bào)多個(gè)稅目需要先做稅種認(rèn)定,在“我要辦稅”→“其他服務(wù)事項(xiàng)”→“涉稅事項(xiàng)辦理需求”模塊里填寫(xiě)新增印花稅品目需求申請(qǐng),提交后等待審批成功。成功增加不同稅目的印花稅稅種后,如果之前已經(jīng)申報(bào)繳納過(guò)印花稅稅款的,需要修改之前的印花稅申報(bào)表,修改好后再次提交申報(bào),如果之前申報(bào)沒(méi)有繳納過(guò)印花稅稅款的,在正常的申報(bào)期內(nèi)可以選擇“作廢”之前的印花稅申報(bào)表,再重新做稅源采集和申報(bào)。
同一申報(bào)屬期需要申報(bào)兩筆不同稅目的印花稅是不是要分別進(jìn)行稅源采集
(一)如果是按次申報(bào)的印花稅,可以在“印花稅稅源采集”模塊新增采集多個(gè)稅目,然后再去“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”進(jìn)行申報(bào)。
(二)如果是按季申報(bào)的印花稅,想申報(bào)多個(gè)稅目需要先做稅種認(rèn)定,在“我要辦稅”→“其他服務(wù)事項(xiàng)”→“涉稅事項(xiàng)辦理需求”模塊里填寫(xiě)新增印花稅品目需求申請(qǐng),提交后等待審批成功。成功增加不同稅目的印花稅稅種后,如果之前已經(jīng)申報(bào)繳納過(guò)印花稅稅款的,需要修改之前的印花稅申報(bào)表,修改好后再次提交申報(bào),如果之前申報(bào)沒(méi)有繳納過(guò)印花稅稅款的,在正常的申報(bào)期內(nèi)可以選擇“作廢”之前的印花稅申報(bào)表,再重新做稅源采集和申報(bào)。
八、印花稅相同稅目已經(jīng)申報(bào)了一筆,現(xiàn)在想補(bǔ)申報(bào)一筆,點(diǎn)擊“新增采集”是灰色的如何處理?
如果是按次申報(bào)的印花稅,是可以新增采集的。如果是按季申報(bào)的印花稅,申報(bào)過(guò)后不可以再次申報(bào),系統(tǒng)不支持同一稅目按季多次申報(bào),按季申報(bào)想多補(bǔ)報(bào)一筆只能使用“修改”功能進(jìn)行更正申報(bào)。
(一)印花稅扣款的操作步驟為:“我要辦稅”→“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”→“稅款繳納”→選擇對(duì)應(yīng)的印花稅稅款信息,核實(shí)稅款信息無(wú)誤后點(diǎn)擊選擇右側(cè)的“繳款方式”進(jìn)行扣款即可。
(二)查詢稅款繳納記錄的操作步驟為:“我要查詢”→“繳款信息查詢”→點(diǎn)擊“在線辦理”→在“征收項(xiàng)目”選擇“印花稅”,在“繳款日期”選擇想查詢的對(duì)應(yīng)日期,在“驗(yàn)證碼”欄輸入對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證碼,最后點(diǎn)擊“查詢”即可查詢到稅款繳納信息。
(三)在“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”申報(bào)完成狀態(tài)變?yōu)椤耙讶陥?bào)已導(dǎo)入”后,如果沒(méi)有選擇預(yù)約扣款,等待12小時(shí)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣款。
通過(guò)合并申報(bào)表申報(bào)印花稅,勾選申報(bào)表列表中的印花稅之后在財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表中沒(méi)看到信息,應(yīng)如何操作
(一)核實(shí)印花稅稅源采集的狀態(tài)是否為“已采集已導(dǎo)入”。
(二)核實(shí)“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”稅款所屬期是否和稅源采集信息所屬期一致。
(三)最后核實(shí)是否按照以下順序申報(bào)。具體操作步驟為:點(diǎn)擊“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”→“申報(bào)表列表”→“稅款屬期”→“查詢”→選擇“印花稅”打“√”,點(diǎn)擊“提交”→點(diǎn)開(kāi)“印花稅”稅種,選擇稅源信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”→“減免明細(xì)表”→“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表”→“全申報(bào)”。
印花稅退稅的操作步驟為:我要辦稅—一般退抵稅管理,如是屬于誤收多繳的,選擇誤收多繳退抵稅進(jìn)行退抵稅。如果要修改退稅賬號(hào),可以在我要辦稅-綜合信息報(bào)告-制度信息報(bào)告-存款賬戶賬號(hào)中修改。
由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步需要一段時(shí)間,印花稅繳款成功需等繳款數(shù)據(jù)同步后方可打印,建議繳納稅款后先查詢繳納稅款是否成功,稍等一段時(shí)間后再進(jìn)行打印。
打印完稅證明操作步驟為“我要辦稅”→“證明開(kāi)具”→“開(kāi)具稅收完稅證明(表格式)”→“稅種”選擇“印花稅”→“稅款所屬期”選擇對(duì)應(yīng)的屬期→點(diǎn)擊“可開(kāi)具信息”→點(diǎn)擊右側(cè)的“開(kāi)具證明”即可打印完稅證明。
上文介紹了印花稅的申報(bào),退稅,扣繳,更正以及作廢等印花稅信息,相信大家在閱讀如何通過(guò)電子稅務(wù)局進(jìn)行印花稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該對(duì)印花稅有了一定的了解,對(duì)這個(gè)內(nèi)容還有什么不懂的可以點(diǎn)擊上方的卡片領(lǐng)取印花稅資料包!
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