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電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào)

發(fā)布時間:2019-09-16 16:15來源:會計(jì)教練

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電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào),自從納稅可以在網(wǎng)上申報(bào)后,熟練操作納稅申報(bào)軟件,也是會計(jì)人需要掌握的一項(xiàng)技能,納稅申報(bào)人在網(wǎng)上申報(bào)納稅時可能會遇到很多不會的問題。接下來小編給大家整理了電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào)的相關(guān)操作知識解答。

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào),自從納稅可以在網(wǎng)上申報(bào)后,熟練操作納稅申報(bào)軟件,也是會計(jì)人需要掌握的一項(xiàng)技能,納稅申報(bào)人在網(wǎng)上申報(bào)納稅時可能會遇到很多不會的問題。接下來小編給大家整理了電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào)的相關(guān)操作知識解答。

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào)

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào)

國稅網(wǎng)上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯誤需要更正的,可以到稅務(wù)局申請作廢報(bào)表,更正數(shù)據(jù)金額后重新申報(bào),也可以帶上財(cái)務(wù)報(bào)表到國稅局辦稅服務(wù)廳,由稅務(wù)局申報(bào)崗位工作人員代企業(yè)錄入申報(bào)系統(tǒng)。

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào),報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求納稅人報(bào)送的其他納稅資料。

扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求扣繳義務(wù)人報(bào)送的其他有關(guān)資料。

關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送錯誤問題,從上述《征管法》第二十五條規(guī)定可以明白:財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表必須如實(shí)申報(bào),和財(cái)務(wù)賬簿記錄一致,如不慎報(bào)送錯誤的,需要更正錯誤數(shù)據(jù),保證申報(bào)資料真實(shí)、準(zhǔn)確。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表不涉及扣繳稅款問題,所以不需要做退稅處理,直接更正就可以了。

納稅人通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)正式上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤需要進(jìn)行修改的,可由納稅人攜帶財(cái)務(wù)報(bào)表修改申請(加蓋公章)及紙制財(cái)務(wù)報(bào)表到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳。

稅收申報(bào)崗位人員進(jìn)行審核并修改申報(bào)數(shù)據(jù),也可以找辦稅人員溝通,從稅務(wù)局后臺作廢錯誤的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后重新按正確的數(shù)據(jù)金額再次申報(bào)。

公司注冊成功要交哪些稅

1、雪業(yè)稅:5%6(服務(wù)類如:技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)的服務(wù)類收入發(fā)票面額的5%征稅,該稅種按月征收,若是無營業(yè)額的需申報(bào))

2、增值稅:39%(小規(guī)模納稅人的,從事銷售的,根據(jù)發(fā)票面額除以1.03得到不含稅銷售額,根據(jù)不含祝銷售額的3%征稅,該稅種按月征收,若是無營業(yè)額的需申報(bào))

3、城建稅(營業(yè)稅附征):7%(根據(jù)營業(yè)稅金額的7%征收,該稅種按月征收,若是無營業(yè)稅額的需申報(bào))

4、教育費(fèi)附加加(營業(yè)稅附征):39%(根據(jù)營業(yè)稅金額的3%征收,該稅種按月征收,若是無營業(yè)稅額的需申報(bào)

5、教育費(fèi)附加(增值稅附征):39%(根據(jù)增值稅金額的3%征收,該稅種按月征收,若是無增值稅額的需申報(bào))

6、堤圖費(fèi):根據(jù)總共收入的萬分之一征收,該稅種按月征收,若當(dāng)月無收入的,需申報(bào)企業(yè)所得稅:

7、根據(jù)凈利潤的25%征收,該稅種按李征收,每年進(jìn)行一次匯算清,若當(dāng)季無利潤或虧提的,需申報(bào)井同時將督項(xiàng)賬務(wù)數(shù)據(jù)申報(bào)

8、環(huán)境保護(hù)稅:以直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污來物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者為納稅人。

以上就是有關(guān)于新注冊公司需數(shù)納的一些稅款,在此提醒新注冊公司的創(chuàng)業(yè)者們不要逃稅、漏稅哦,要及時內(nèi)稅款

電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào),這個問題可以到稅務(wù)局申請作廢報(bào)表,也可以找辦稅人員溝通,從稅務(wù)局后臺作廢錯誤的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后重新按正確的數(shù)據(jù)金額再次申報(bào)。讀完本篇文章相信大家已經(jīng)有所了解了,如果你在工作中或?qū)W習(xí)中在財(cái)稅方面的問題,詳請大家掃描下方二維碼,即可咨詢在線答疑老師,還可以領(lǐng)取注冊會計(jì)師老師講解的課程、ppt課件資料、疑題難題解析等一系列的教學(xué)課程。

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