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對(duì)于季報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的填寫(xiě)

發(fā)布時(shí)間:2021-07-15 09:41來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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季報(bào)增值稅納稅申報(bào)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)十分重要,而且相對(duì)于月報(bào)來(lái)說(shuō)還可以少繳納一定金額的增值稅,就對(duì)于季報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的填寫(xiě),小編做了詳細(xì)的流程步驟解析,走過(guò)路過(guò)不要錯(cuò)過(guò),快和小編一起來(lái)看看吧,相信大家在看完小編的這篇文章之后,從中都能有所收獲。

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對(duì)于季報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的填寫(xiě)

季報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的步驟

1填寫(xiě)日期

首先需要填寫(xiě)的就是日期,這個(gè)日期并不是填寫(xiě)報(bào)表的日期,而是稅款所屬期。小規(guī)模納稅人所屬日期比較特殊,是按照季度來(lái)填寫(xiě),比如第一個(gè)季度就是1月份到3月份,所以這個(gè)日期不要填錯(cuò)了。

2填寫(xiě)本期數(shù)據(jù)

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù),同時(shí)還要分清楚是貨物勞務(wù)還是服務(wù),這兩項(xiàng)是填寫(xiě)在不同列的,所以需要分清楚。

3本年累計(jì)數(shù)據(jù)

本年累計(jì)數(shù)據(jù)就是從當(dāng)年年初截止到所屬日期的數(shù)據(jù),這是一個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù),包含了本期數(shù)據(jù)。所以填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,要分清楚數(shù)據(jù)是本期數(shù),還是本年累計(jì)數(shù)。

4填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票數(shù)據(jù)

小規(guī)模納稅人本身是不可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,但是可以讓稅局的工作人員幫忙開(kāi)具。此部分增值稅專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在第二欄,第一欄填寫(xiě):第二欄和第三欄的合計(jì)數(shù),小規(guī)模納稅人自己開(kāi)具的普通季度超過(guò)9萬(wàn)的,數(shù)據(jù)填寫(xiě)在第三欄。

5填寫(xiě)普通發(fā)票數(shù)據(jù)

小規(guī)模納稅人自己開(kāi)具的普通發(fā)票數(shù)據(jù),填寫(xiě)在報(bào)表的第十欄,第九欄填寫(xiě):第十欄,第11欄,第12欄的合計(jì)數(shù)。強(qiáng)調(diào)一下:第十欄是填寫(xiě)季度不超過(guò)9萬(wàn)的普票數(shù)據(jù),超過(guò)9萬(wàn)的填寫(xiě)在第3欄。

6填寫(xiě)本期應(yīng)納稅

本期應(yīng)納稅就是本期小規(guī)模納稅人初始計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,填寫(xiě)在報(bào)表的第15欄。

7填寫(xiě)應(yīng)補(bǔ)退稅

如果小規(guī)模納稅人本期有預(yù)繳的稅金,比如讓稅局工作人員幫忙開(kāi)具的增值稅發(fā)票,通常都是需要先繳納增值稅的,這部分已經(jīng)繳納的增值稅填寫(xiě)在第21欄。第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,填寫(xiě)最終需要繳納的增值稅。

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