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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報年月怎么填寫

發(fā)布時間:2021-07-01 15:53來源:會計教練

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很多朋友在進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)出口退稅的操作時候,申報年月要怎么進(jìn)行填寫呢?關(guān)于這個問題讓我們一起來看看吧,小編已經(jīng)在下文為大家進(jìn)行了相關(guān)知識內(nèi)容的介紹,讓我們一起來看看吧,具體內(nèi)容在下文外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報年月怎么填寫,快來看看吧!

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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報年月怎么填寫

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報年月怎么填寫?

1。 退稅率是自動生成的,是根據(jù)報關(guān)單上的出口日期,而不是申報年月,不能人為控制的。

 2。申報年月是指所屬期,一般當(dāng)月出口的當(dāng)月申報,是你現(xiàn)在申報的應(yīng)該是4月出口的,但你有3月的報關(guān)單,也就是說你3月有未申報的,應(yīng)該在那時會寫差異說明,4月還是可以申報的。

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;

如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報辦理流程

1、有關(guān)證件的送驗及登記表的領(lǐng)取

企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記

2、退稅登記的申報和受理

企業(yè)領(lǐng)到"出口企業(yè)退稅登記表"后,即按登記表及有關(guān)要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無誤后,即受理登記。

3、填發(fā)出口退稅登記證

稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請,經(jīng)審核無誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)"出口退稅登記";

4、出口退稅登記的變更或注銷

當(dāng)企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動時,應(yīng)根據(jù)實際需要變更或注銷退稅登記。

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