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印花稅已經(jīng)交稅了可以更正嗎

發(fā)布時(shí)間:2021-06-01 14:28來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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很多會(huì)計(jì)小伙伴對(duì)于印花稅申報(bào)的內(nèi)容很感興趣,那么如果印花稅申報(bào)錯(cuò)了,而且已經(jīng)扣了稅款,那么要更改的話是需要不少程序的,這是一件很麻煩的事。那么今天小編為大家?guī)?lái)了一些有關(guān)于印花稅已經(jīng)交稅了可以更正嗎的具體內(nèi)容,對(duì)此方面感興趣的小伙伴們快來(lái)學(xué)習(xí)一下吧!

很多會(huì)計(jì)小伙伴對(duì)于印花稅申報(bào)的內(nèi)容很感興趣,那么如果印花稅申報(bào)錯(cuò)了,而且已經(jīng)扣了稅款,那么要更改的話是需要不少程序的,這是一件很麻煩的事。那么今天小編為大家?guī)?lái)了一些有關(guān)于印花稅已經(jīng)交稅了可以更正嗎的具體內(nèi)容,對(duì)此方面感興趣的小伙伴們快來(lái)學(xué)習(xí)一下吧!

印花稅已經(jīng)交稅了可以更正嗎

印花稅稅款已扣可否更正申報(bào)

印花稅一般是按季申報(bào),如果錯(cuò)報(bào)了,可以在下次申報(bào)時(shí),一并調(diào)整。

比如,二季度申報(bào)時(shí),多報(bào)了,可以在第三季度時(shí)少報(bào)。

年終通算,申報(bào)正確就可以了。

申報(bào)錯(cuò)誤的印花稅可以退稅,手續(xù)比較煩瑣。

印花稅如何申報(bào)

一、自行申報(bào):納稅人、扣繳義務(wù)人按照規(guī)定的期限自行到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)手續(xù),是一種傳統(tǒng)的申報(bào)方式。

二、郵寄申報(bào):經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),納稅人、扣繳義務(wù)人使用統(tǒng)一規(guī)定的納稅申報(bào)特快專遞信封,通過(guò)郵政部門辦理交寄手續(xù),并向郵政部門索取收據(jù)作為申報(bào)憑證。

三、電文申報(bào):數(shù)據(jù)電文,是指稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的納稅人經(jīng)由電子手段、光學(xué)手段或類似手段生成、儲(chǔ)存或傳遞信息的電子方式。

這些手段包括電話語(yǔ)音、電子數(shù)據(jù)交換和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)取?

印花稅繳款了怎么更正

如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行更正,不得涂改、挖補(bǔ)或用化學(xué)試劑消除字跡.錯(cuò)賬的更正方法有三種:

1. 劃線更正

劃線更正又稱紅線更正.如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò)誤,而其所依據(jù)的記賬憑證沒(méi)有錯(cuò)誤,即純屬記賬時(shí)文字或數(shù)字的筆誤,應(yīng)采用劃線更正的方法進(jìn)行更正.更正的方法如下:

(1)將錯(cuò)誤的文字或數(shù)字劃一條紅色橫線注銷,但必須使原有字跡仍可辨認(rèn),以備查找;

(2)在劃線的上方用藍(lán)字或黑字將正確的文字或數(shù)字填寫(xiě)在同一行的上方位置,并由更正人員在更正處蓋章,以明確責(zé)任.

2. 紅字更正

紅字更正又稱紅字沖銷.在會(huì)計(jì)上,以紅字記錄表明對(duì)原記錄的沖減.紅字更正適用于以下兩種情況.

(1)根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應(yīng)借、應(yīng)貸會(huì)計(jì)科目或記賬方向有錯(cuò)誤,且記賬憑證同賬簿記錄的金額相吻合,應(yīng)采用紅字更正.更正的方法如下:

① 先用紅字填制一張與原錯(cuò)誤記賬憑證內(nèi)容完全相同的記賬憑證,并據(jù)以用紅字登記入賬,沖銷原有錯(cuò)誤的賬簿記錄;

② 再用藍(lán)字或黑字填制一張正確的記賬憑證,并據(jù)以用藍(lán)字或黑字登記入賬.

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